Orden de Compra. Nº3639-11028-SE08 "Insumos"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Gregorio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3639-11028-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2008
Nombre de la Orden de Compra Insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3639-11016-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Educación – Punta Delgada
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Gregorio
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra Don Bosco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Gregorio
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 25118
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAGALCOM SOLUCIONES
Razón Social MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL
R.U.T. 12.542.479-1
Sucursal SAGALCOM SOLUCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Resma Papel para fotocopia blanco tamaño oficio Torre ó equivalente. $ 2.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670
26111702
Pilas alcalinas24Unidad Pilas AA alcalinas Duracell ó equivalente. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
26111702
Pilas alcalinas24Unidad Pilas AAA alcalinas Duracell ó equivalente. $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
26111701
Baterías recargables12Unidad Pilas AA recargables Sony ó equivalente. $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560
43201808
CD de sólo lectura1Caja CD-R 700 Mb (20 x caja) con cajita, Imation ó equivalente. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
43201810
DVD de sólo lectura1Caja DVD-R 4.7 Gb (20 x caja) con cajita, Imation ó equivalente. $ 10.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120
44103105
Cartuchos de tinta2Cartucho Cartucho de tinta color negro (cód. Nº 27) para HP 3845 $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
44103105
Cartuchos de tinta2Cartucho Cartucho de tinta color negro (cód. Nº 21) para HP D 2460 $ 10.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.930 $ 21.930
45131604
Cintas de video vírgenes10Unidad Cinta de video Sony P6-120 MPD 8mm. $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
Total Neto $ 132.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.118
TOTAL OC $ 157.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.