Orden de Compra. Nº
3639-15-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3639-1-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3639-15-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3639-1-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3639-1-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de San Gregorio - Educación – Punta Delgada
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T.
69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T.
69.251.500-5
Dirección de Facturación
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna
San Gregorio
Impuesto
35433,67
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111501
Tierra
2
Unidad
BOLSAS DE TIERRA NEGRA DE 50 KILOS CADA UNA
$ 8.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.286
$ 16.286
12131706
Cerillas
4
Unidad
CAJAS DE PAQUETES DE FOSFOROS (DE PREFERENCIA CAJAS DE 20 UNIDADES DE FOSFOROS PEQUEÑOS)
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
12161902
Detergentes surfactantes
20
Litro
VIM LIQUIDO
$ 1.265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.300
$ 25.300
47121701
Bolsas de basura
40
Unidad
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70*90 CM
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.280
$ 33.280
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 90X110 CM
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
47121804
Cubos o baldes para limpieza
2
Unidad
BALDES DOBLE RECTANGULAR DE 16 LITROS CON ESCURRIDOR A UN COSTADO
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.916
$ 9.916
47131811
Productos de lavandería
10
Unidad
DETERGETE DRIVE O SIMILAR DE 1 KILO C/U
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.450
$ 23.450
47131824
Productos de limpieza de ventanas
14
Unidad
LIMPIAVIDRIOS (SE SOLICITA QUE NOS EA MULTIUSO)
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.880
$ 19.880
47131806
Barniz o ceras de muebles
15
Unidad
LUSTRAMUEBLES DE 500 CC
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.545
$ 19.545
Total Neto
$ 186.493
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.434
TOTAL OC
$ 221.927
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.