Orden de Compra. Nº3639-15-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3639-1-L113"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3639-15-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3639-1-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3639-1-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Educación – Punta Delgada
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 35433,67
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111501
Tierra2UnidadBOLSAS DE TIERRA NEGRA DE 50 KILOS CADA UNA  $ 8.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.286 $ 16.286
12131706
Cerillas4UnidadCAJAS DE PAQUETES DE FOSFOROS (DE PREFERENCIA CAJAS DE 20 UNIDADES DE FOSFOROS PEQUEÑOS)  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
12161902
Detergentes surfactantes20LitroVIM LIQUIDO  $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300
47121701
Bolsas de basura40UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70*90 CM  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
47121701
Bolsas de basura50UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 90X110 CM  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
47121804
Cubos o baldes para limpieza2UnidadBALDES DOBLE RECTANGULAR DE 16 LITROS CON ESCURRIDOR A UN COSTADO  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
47131811
Productos de lavandería10UnidadDETERGETE DRIVE O SIMILAR DE 1 KILO C/U  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.450
47131824
Productos de limpieza de ventanas14UnidadLIMPIAVIDRIOS (SE SOLICITA QUE NOS EA MULTIUSO)  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.880 $ 19.880
47131806
Barniz o ceras de muebles15UnidadLUSTRAMUEBLES DE 500 CC  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.545 $ 19.545
Total Neto $ 186.493
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.434
TOTAL OC $ 221.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.