Orden de Compra. Nº3641-41-SE12 "PRODUCTO DE IMPRENTA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3641-41-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2012
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTO DE IMPRENTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3641-15-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 44175
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacha a la Region de Magallanes

El envió del producto se debe realizar a través de un medio de transporte con agencia en Punta Arenas. La mercadería será retirada por personal de la municipalidad directamente desde la agencia y se deberá entregar el número del despacho y el nombre de la  agencia a: Marcos Vargas, 61-342499, postadelgada@hotmail.com

Esta información es de vital importancia  para poder retirar el producto de la agencia y así evitar que sean devueltos a su lugar de origen.

Si el producto es devuelto por que no fue retirado y no se ha coordinado de acuerdo a lo anteriormente solicitado, quedara bajo la exclusiva responsabilidad del proveedor, asumiendo nuevamente el costo del despacho.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
Razón Social PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
R.U.T. 13.326.345-4
Sucursal PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadHOJA HISTORIA CLINICA: Ambos lados, medidas de 18x25 cm. Se adjunta modelo en anexo.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100UnidadFICHA CLINICA: Medidas 21x29 cms., tipo carpeta, lado A y B, segun modelo adjunto en anexo.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales50TalonarioTALONARIO ATENCION Y REGISTRO MEDICAMENTOS: Original y copia, papel autocopiado, 2 colores, foliado desde el 40001 en adelante, medidas de 17x24 cm., con logo institucional adjunto en anexo. Se adjunta modelo producto.  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.500 $ 132.500
Total Neto $ 232.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.175
TOTAL OC $ 276.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.