Orden de Compra. Nº3641-48-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3641-39-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3641-48-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3641-39-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
Comuna San Gregorio
Impuesto 86355
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidora Agropetco (+56968791692)
Razón Social AGROPETCO SPA
R.U.T. 77.606.534-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal distribuidora Agropetco (+56968791692)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral150UnidadBotellas de agua mineral sin gas 500 cc  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
50221202
Cereales en barra150UnidadBarras de proteína 45 gramos wild protein sabores surtidos o marca superior  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
50221202
Cereales en barra150UnidadBarras de cereal sin azúcar y sin sellos, sabores surtidos  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
50192110
Nueces o frutos secos150UnidadMix frutos secos formato individual de 80 grs o similar   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
Total Neto $ 454.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.355
TOTAL OC $ 540.855


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.315.681-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.