Orden de Compra. Nº3643-15-SE08 "Contrato de Sumnistros de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Porvenir
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3643-15-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Sumnistros de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales para el Liceo "Hernando de Magallanes" de Porvenir.
Proveniente de Licitación 3643-3-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro Nº 434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Bernardo Phillipi Nº 367
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Phillipi Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO
R.U.T. 5.463.413-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadJuegos de cerradurasCerradura parche sobreponer mariposa $ 16.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
Total Neto $ 16.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 16.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.