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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3643-232-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Semana del Parvulo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion Municipal |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
69.250.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
69.250.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-12-2021 |
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Proveedor |
peluqueria pochita |
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Razón Social |
ANGELA CRISTINA AINOL TURBIS
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R.U.T. |
10.603.261-0 |
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Sucursal |
peluqueria pochita |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121710
| Tiza para escribir o accesorios | 10 | Caja | Cajas de Tizas gruesas de colores | |
$ 4.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.500
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$ 48.500
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60141101
| Juegos educativos | 6 | Unidad | Premios concurso trajes reciclados (juegos de Salon) | |
$ 7.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.700
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$ 47.700
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13102011
| Nylon - Poliamida (PA) | 50 | Metro Lineal | Plastico grueso color negro | |
$ 882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.100
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$ 44.100
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Total Neto
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$ 140.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 140.300
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.