Orden de Compra. Nº3643-246-SE21 "INSUMOS SEMANA DEL PARVULO"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3643-246-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SEMANA DEL PARVULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor peluqueria pochita
Razón Social ANGELA CRISTINA AINOL TURBIS
R.U.T. 10.603.261-0
Sucursal peluqueria pochita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables400UnidadGlobos surtidos R9  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
60111205
Bordes o marcos de moldes festonados6UnidadRollos de Festones  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
60121112
Cartón piedra4UnidadPlanchas de cartón piedra  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
12142005
Gas Helio He1UnidadBotellón de helio  $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2RolloRollos de cinta doble faz  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
49131502
Nylon de pescar1RolloRollo de lienzo para pescar  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
Total Neto $ 107.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 107.050

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.