Orden de Compra. Nº3643-261-SE21 "COMPRA DE INSUMOS LICENCIATURA KINDER"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3643-261-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS LICENCIATURA KINDER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor peluqueria pochita
Razón Social ANGELA CRISTINA AINOL TURBIS
R.U.T. 10.603.261-0
Sucursal peluqueria pochita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas100UnidadSilicona en barra chicas  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
12352310
Siliconas50UnidadPistolas de silicona grande  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
12352310
Siliconas2UnidadPistolas de silicona grande  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
12352310
Siliconas2UnidadPistolas de Silicona chica  $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2UnidadRollos de Cinta doble faz  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
53141501
Alfileres rectos1UnidadAlfileres  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
14111525
Papel multiuso60UnidadAlfileres  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
60121112
Cartón piedra20UnidadCARTON PIEDRA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111610
Cartulina35UnidadCartulinas metálicas verdes  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
60123701
Cordón de macramé100Metro Linealcordón dorado de 2 cms.  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000
Total Neto $ 272.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 272.270

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.