Orden de Compra. Nº
3643-261-SE21
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COMPRA DE INSUMOS LICENCIATURA KINDER
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Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3643-261-SE21
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS LICENCIATURA KINDER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion Municipal
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Facturación
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna
Porvenir
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
peluqueria pochita
Razón Social
ANGELA CRISTINA AINOL TURBIS
R.U.T.
10.603.261-0
Sucursal
peluqueria pochita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
100
Unidad
Silicona en barra chicas
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
12352310
Siliconas
50
Unidad
Pistolas de silicona grande
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
12352310
Siliconas
2
Unidad
Pistolas de silicona grande
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.980
12352310
Siliconas
2
Unidad
Pistolas de Silicona chica
$ 4.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.960
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
2
Unidad
Rollos de Cinta doble faz
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
53141501
Alfileres rectos
1
Unidad
Alfileres
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.480
14111525
Papel multiuso
60
Unidad
Alfileres
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
60121112
Cartón piedra
20
Unidad
CARTON PIEDRA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
14111610
Cartulina
35
Unidad
Cartulinas metálicas verdes
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.750
$ 29.750
60123701
Cordón de macramé
100
Metro Lineal
cordón dorado de 2 cms.
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.000
$ 107.000
Total Neto
$ 272.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 272.270
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.