Orden de Compra. Nº
3643-263-SE22
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COMPRA DE INSUMOS LICENCIATURA KINDER
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Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3643-263-SE22
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS LICENCIATURA KINDER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion Municipal
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Facturación
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna
Porvenir
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
peluqueria pochita
Razón Social
ANGELA CRISTINA AINOL TURBIS
R.U.T.
10.603.261-0
Sucursal
peluqueria pochita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25132002
Globos de aire caliente
1400
Unidad
Globos N°9 (rojo, amarillo, verde claro, celeste, fucsia claro, morado y blanco)
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.000
$ 147.000
14111610
Cartulina
70
Unidad
Cartulinas (rojo, verde limón, amarillo fuerte, fucsia, verde oscuro, celeste y moradas)
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
60121113
Cartulina metálica
30
Unidad
Pliegos de cartulina dorada
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
14111610
Cartulina
15
Unidad
Pliegos de goma eva color piel
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.850
$ 14.850
11121803
Lino
21
Unidad
Metros de forro (genero) (rojo, amarillo, verde claro, celeste, fucsia, morado y blanco)
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.580
$ 41.580
12352310
Siliconas
100
Unidad
Barras de silicona delgadas
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
12352310
Siliconas
100
Unidad
Barras de silicona gruesas
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
15
Unidad
Bolsas de dulces 150 gramos para souvenir
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.350
$ 25.350
60141004
Peluches
36
Unidad
Peluches pequeños modelo licenciatura
$ 3.711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.596
$ 133.590
52131501
Cortinas
15
Unidad
Cortinas decorativas para fiesta
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.700
$ 44.700
Total Neto
$ 523.570
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 523.570
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.