Orden de Compra. Nº3643-263-SE22 "COMPRA DE INSUMOS LICENCIATURA KINDER"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3643-263-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS LICENCIATURA KINDER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor peluqueria pochita
Razón Social ANGELA CRISTINA AINOL TURBIS
R.U.T. 10.603.261-0
Sucursal peluqueria pochita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente1400UnidadGlobos N°9 (rojo, amarillo, verde claro, celeste, fucsia claro, morado y blanco)  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
14111610
Cartulina70UnidadCartulinas (rojo, verde limón, amarillo fuerte, fucsia, verde oscuro, celeste y moradas)  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
60121113
Cartulina metálica30UnidadPliegos de cartulina dorada  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111610
Cartulina15UnidadPliegos de goma eva color piel  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
11121803
Lino21UnidadMetros de forro (genero) (rojo, amarillo, verde claro, celeste, fucsia, morado y blanco)  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580
12352310
Siliconas100UnidadBarras de silicona delgadas  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
12352310
Siliconas100UnidadBarras de silicona gruesas  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15UnidadBolsas de dulces 150 gramos para souvenir  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
60141004
Peluches36UnidadPeluches pequeños modelo licenciatura  $ 3.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.596 $ 133.590
52131501
Cortinas15UnidadCortinas decorativas para fiesta  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
Total Neto $ 523.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 523.570

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.