Orden de Compra. Nº3643-36-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3643-6-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Porvenir
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3643-36-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3643-6-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3643-6-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro Nº 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Bernardo Phillippi Nº 367
Comuna Porvenir
Impuesto 10184
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Phillippi Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Marsan
Razón Social BENITO MARSAN PEROVIC
R.U.T. 3.635.180-2
Sucursal Ferreteria Marsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112719
Pistola de encolar2UnidadPistola de calor  $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600
Total Neto $ 53.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.184
TOTAL OC $ 63.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.