Orden de Compra. Nº3643-83-SE07 "Adquisición de Materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Porvenir
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3643-83-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se necesita adquirir materiales para termino de año escolar y Licenciatura Liceo "Hernando de Magallanes"
Proveniente de Licitación 3643-8-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra Padre Mario Zavattaro Nº 434, Porvenir
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Porvenir
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Bernardo Phillipi Nº 367
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Phillipi Nº 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO
R.U.T. 5.463.413-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas2UnidadTablero de partículasCholguan liso comun 1.52 x 2.44 x 2.5 mm. $ 5.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.860 $ 11.860
Total Neto $ 11.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 11.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.