Orden de Compra. Nº3647-36-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3647-16-L107"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3647-36-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3647-16-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FILTROS DE AIRE COMPRESOR BAUER
Proveniente de Licitación 3647-16-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVAL
Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA
R.U.T. 61.962.800-4
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA
R.U.T. 61.962.800-4
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna -1
Impuesto 65564,44
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPOMAK S.A.
R.U.T. 79.877.820-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161505
Filtros de aire4UnidadFiltros de aireFILTRO PULIFICADOR DE AIRE COMPRESOR BAUER CARTRIDGE 20" $ 86.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.076 $ 345.076
Total Neto $ 345.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.564
TOTAL OC $ 410.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.