Orden de Compra. Nº3647-7-SE13 "TRASPALETA DE CARGA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3647-7-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2013
Nombre de la Orden de Compra TRASPALETA DE CARGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVAL
Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA
R.U.T. 61.962.800-4
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA
R.U.T. 61.962.800-4
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 27360
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101615
Rampas de carga1UnidadCARRO TRANSP (TRASPALETA) 2.5 T 685X1220MM RD NYLON  $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 144.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.360
TOTAL OC $ 171.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.