Orden de Compra. Nº
3649-380-AG20
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ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLAZA O’HIGGINS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3649-380-AG20
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLAZA O’HIGGINS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Quilleco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
R.U.T.
69.170.400-9
Dirección de Unidad de Compra
J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6-1899 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
R.U.T.
69.170.400-9
Dirección de Facturación
J. M. CARRERA N° 460
Comuna
Quilleco
Impuesto
38621,11
Dirección de Envío de la Factura
J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Constructor Ltda
Razón Social
El Constructor Ltda
R.U.T.
76.338.952-9
Sucursal
El Constructor Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
30
Unidad no definida
BUZO DESECHABLE BLANCO TALLA XL.-
BUZO DESECHABLE BLANCO TALLA XL.-
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.590
$ 100.590
72131702
Construcción de obras civiles
30
Unidad no definida
GUANTE CABRITILLA STANDAR.-
GUANTE CABRITILLA STANDAR.-
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.120
$ 45.120
72131702
Construcción de obras civiles
4
Unidad no definida
RODILLO POLYLANA 50%, 18 CM.-
RODILLO POLYLANA 50%, 18 CM.-
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.360
$ 7.360
72131702
Construcción de obras civiles
3
Unidad no definida
BROCHA MANGO MADERA 3".-
BROCHA MANGO MADERA 3".-
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
72131702
Construcción de obras civiles
4
Bolsa
CLAVO CORRIENTE 5", BOLSA 1 KG.-
CLAVO CORRIENTE 5", BOLSA 1 KG.-
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
ESMALTE AGUA SATINADO GL ROJO COLONIAL.-
ESMALTE AGUA SATINADO GL ROJO COLONIAL.-
$ 9.993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.993
$ 9.993
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
ESMALTE AGUA SATINADO GL VERDE MUSGO.-
ESMALTE AGUA SATINADO GL VERDE MUSGO.-
$ 9.993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.993
$ 9.993
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
ESMALTE AGUA SATINADO GL BLANCO.-
ESMALTE AGUA SATINADO GL BLANCO.-
$ 9.993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.993
$ 9.993
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
CAL SOPROCAL HIDRAULICA 25 KG.-
CAL SOPROCAL HIDRAULICA 25 KG.-
$ 2.684,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.684
$ 2.684
72131702
Construcción de obras civiles
6
Unidad
BROCHA MANGO MADERA 4".-
BROCHA MANGO MADERA 4".-
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.024
$ 9.024
Total Neto
$ 203.269
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.621
TOTAL OC
$ 241.890
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.