Orden de Compra. Nº3649-427-SE20 "ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3649-427-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3649-45-R120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
R.U.T. 69.170.400-9
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6-1871 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
R.U.T. 69.170.400-9
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 91847,9
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
R.U.T. 16.823.355-8
Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaOBS: SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES SOLICITADOS, ESPECIFICANDO CANTIDAD Y VALORES NETOS POR CADA MATERIAL. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y OTROS: OBS: SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES SOLICITADOS, ESPECIFICANDO CANTIDAD Y VALORES NETOS POR CADA MATERIAL. $ 483.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.410 $ 483.410
Total Neto $ 483.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.848
TOTAL OC $ 575.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.