Orden de Compra. Nº365-43-AG24 "MULTICOMERCIAL CHILLAN S.A."
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 365-43-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MULTICOMERCIAL CHILLAN S.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ORASMI
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 287 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580
Comuna Linares
Impuesto 27968
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo2Caja2 CAJAS TORNILLOS VOLCANITA 6*1 (5/8), DE 100 UNIDADES CADA CAJA. Entregar en domicilio de beneficiaria.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30152003
Murallas de fibrocemento10Plancha10 planchas internit 4.00 mm*1.20*2.40. Entregar en domicilio de beneficiaria.  $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
30151608
Techos de habitaciones8Plancha8 planchas Zinc ACC 0.35*3.66. Entregar en domicilio de beneficiaria.  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200
Total Neto $ 147.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.968
TOTAL OC $ 175.168


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.456.070-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.633.501-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.997.768-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.