Orden de Compra. Nº3650-110-SE23 "ADQ MATERIALES DE OFICINA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-110-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES DE OFICINA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-110 del sistema CMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 19633,27
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA RENGO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
R.U.T. 76.476.176-6
Sucursal LIBRERIA RENGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131629
kits para maquillaje5UnidadPINTACARITA. 12 COLORES.PINTACARITA. 12 COLORES. $ 3.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.765 $ 17.765
14111509
Artículos de papelería10PliegoGOMA EVA PLIEGO. 5 DORADOS Y 5 PLATEADOS.GOMA EVA PLIEGO. 5 DORADOS Y 5 PLATEADOS. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111509
Artículos de papelería1ResmaPAPEL FOTOGRAFICO CON ADHESIVO. RESMA.PAPEL FOTOGRAFICO CON ADHESIVO. RESMA. $ 3.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.378 $ 3.378
14111509
Artículos de papelería1CajaOPALINAS LISA. TAMAÑO CARTA. CAJA.OPALINAS LISA. TAMAÑO CARTA. CAJA. $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
14111509
Artículos de papelería15PliegoCARTULINA. 5 PLIEGOS DORADOS. 5 PLIEGOS PLATEADOS. 5 PLIEGOS AZUL.CARTULINA. 5 PLIEGOS DORADOS. 5 PLIEGOS PLATEADOS. 5 PLIEGOS AZUL. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
14111509
Artículos de papelería1CajaOPALINAS TEXTURADAS. TAMAÑO CARTA. CAJA.OPALINAS TEXTURADAS. TAMAÑO CARTA. CAJA. $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
14111509
Artículos de papelería5CajaPAPEL FOTOGRAFICO. SOBRES TAMAÑO CARTA.PAPEL FOTOGRAFICO. SOBRES TAMAÑO CARTA. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadPEGOTE MEDIANO.PEGOTE MEDIANO. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
53141501
Alfileres rectos2CajaALFILERES. CAJA.ALFILERES. CAJA. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
53141501
Alfileres rectos2CajaALFILERES DE COLORES. CAJA.ALFILERES DE COLORES. CAJA. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
Total Neto $ 103.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.633
TOTAL OC $ 122.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.