Orden de Compra. Nº3650-126-SE24 "MATERIALES DE FERRETRIA ESCUAL VILLA MERCEDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-126-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETRIA ESCUAL VILLA MERCEDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-126 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 29198,06
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol8Unidad no definidaspray negro opaco super coatspray negro opaco super coat $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.976 $ 36.976
30131601
Ladrillos de cemento1Unidad no definidaladrillo reflectarioa se t10 unladrillo reflectarioa se t10 un $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
31201606
Calafateos10Unidad no definidaSILICONA ALTA TEMPERATURA REXSILICONA ALTA TEMPERATURA REX $ 3.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.650 $ 32.650
31201606
Calafateos10Unidad no definidaSILICONA SEAL BLANCO CON FUNG,SILICONA SEAL BLANCO CON FUNG, $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
39121303
Cajas eléctricas1Unidad no definidaTA MODULO 60X60 CUADRADATA MODULO 60X60 CUADRADA $ 21.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.959 $ 21.959
31201606
Calafateos10Unidad no definidaTAPA GOTERA SELLOTEC 300MLTAPA GOTERA SELLOTEC 300ML $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
Total Neto $ 153.674
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.198
TOTAL OC $ 182.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.