Orden de Compra. Nº3650-192-SE22 "ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y SANITIZACION ESCUELA ALBERTINA SANCHEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-192-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y SANITIZACION ESCUELA ALBERTINA SANCHEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-24-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 36190,25
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO CON OJAL TRAPERO CON OJAL $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO DE 2 LITROS CLORO DE 2 LITROS $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definidaBASURERO DE 50 LITROSBASURERO DE 50 LITROS $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per30Unidad no definidaCAJA DE MASCARILLA DESECHABLE CAJA DE MASCARILLA DESECHABLE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic3Unidad no definidaCAJA DE GUANTES DESECHABLES LATEXCAJA DE GUANTES DESECHABLES LATEX $ 7.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.465 $ 21.465
47121701
Bolsas de basura7Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
47121701
Bolsas de basura7Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 100X120BOLSA DE BASURA 100X120 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaALCOHOL GEL DE 1 LITROALCOHOL GEL DE 1 LITRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
53131606
Desodorantes25Unidad no definidaDESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX 360CCDESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX 360CC $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLA DESINFECTANTE IGENIXTOALLA DESINFECTANTE IGENIX $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
Total Neto $ 190.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.190
TOTAL OC $ 226.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.