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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3650-2-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA MANITOS MAGICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3650-2-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
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R.U.T. |
69.170.401-7 |
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Dirección de Facturación |
J. M. CARRERA N° 460 |
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Comuna |
Quilleco
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Impuesto |
3036,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
J. M. CARRERA N° 460 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA RENGO |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
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R.U.T. |
76.476.176-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA RENGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141019
| Piñatas | 4 | Bolsa | GLOBOS DE LATEX CROMADOS COLOR DORADO Y COLOR MORADO 100 DE CADA COLOR) | GLOBOS DE LATEX CROMADOS COLOR DORADO Y COLOR MORADO (100 DE CADA COLOR) |
$ 2.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.656
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$ 10.656
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60141019
| Piñatas | 2 | Bolsa | GLOBOS DE LATEX CROMADOS 100 UNIDADES COLOR PLATEADO | GLOBOS DE LATEX CROMADOS 100 UNIDADES COLOR PLATEADO |
$ 2.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.328
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$ 5.328
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Total Neto
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$ 15.984
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.037
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$ 19.021
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.