Orden de Compra. Nº3650-2-SE25 "MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA MANITOS MAGICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA SALA CUNA MANITOS MAGICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-2 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 3036,96
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA RENGO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
R.U.T. 76.476.176-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA RENGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas4BolsaGLOBOS DE LATEX CROMADOS COLOR DORADO Y COLOR MORADO 100 DE CADA COLOR)GLOBOS DE LATEX CROMADOS COLOR DORADO Y COLOR MORADO (100 DE CADA COLOR) $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.656 $ 10.656
60141019
Piñatas2BolsaGLOBOS DE LATEX CROMADOS 100 UNIDADES COLOR PLATEADOGLOBOS DE LATEX CROMADOS 100 UNIDADES COLOR PLATEADO $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.328 $ 5.328
Total Neto $ 15.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.037
TOTAL OC $ 19.021


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.