Orden de Compra. Nº3650-315-SE24 "MATERIAL DE FERRETERIA LICEO FRANCISCO BASCUÑÁN G."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-315-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO FRANCISCO BASCUÑÁN G.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-315 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA 460
Comuna Quilleco
Impuesto 52873,96
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadPINTURA SPRAY (1 COLOR NARANJA, 1 COLOR AZUL PACIFICO Y 1 ROJO MANDARIN).PINTURA SPRAY (1 COLOR NARANJA, 1 COLOR AZUL PACIFICO Y 1 ROJO MANDARIN). $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.351 $ 12.351
11161703
Telas de Oxford de algodón15Metro LinealTELA ALGODON CREA COLOR CRUDOTELA ALGODON CREA COLOR CRUDO $ 3.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.035 $ 55.035
31211501
Pinturas al esmalte3TarroPINTURA ESMALTE 1 LT. ( 1 COLOR AMARILLO ORO, 1 COLOR ROJO MANDARIN Y 1 COLOR AZUL PACIFICO).PINTURA ESMALTE 1 LT. ( 1 COLOR AMARILLO ORO, 1 COLOR ROJO MANDARIN Y 1 COLOR AZUL PACIFICO). $ 9.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.233 $ 28.233
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 4"BROCHAS 4" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
31211904
Brochas4UnidadBROCHA SYD 1/2"BROCHA SYD 1/2" $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadPINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTEPINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
24121802
Latas de pintura o barniz5GalónESMALTE AL AGUA ( COLORES ROJO BERMELLON, AZUL, NEGRO, TURQUEZA, AMARILLO).ESMALTE AL AGUA ( COLORES ROJO BERMELLON, AZUL, NEGRO, TURQUEZA, AMARILLO). $ 29.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.955 $ 149.955
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODRILLO ESPUMA 4" LIZCAL 3209.RODRILLO ESPUMA 4" LIZCAL 3209. $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.102
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 1 1/2".BROCHAS 1 1/2". $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
Total Neto $ 278.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.874
TOTAL OC $ 331.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.