Orden de Compra. Nº3650-324-SE23 "ADQ COLACIONES PARA TOUR DE LA ENERGÍA DE LBFBG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-324-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ COLACIONES PARA TOUR DE LA ENERGÍA DE LBFBG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-22-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-324 del sistema CMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 39521,9
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Razón Social RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
R.U.T. 11.417.046-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas55KitCOLACION PERECIBLE N°3: 1 SANDWICH JAMON QUESO, 1 QUEQUITO, 1 JUGO 200CC, 1 LECHE C/SABOR 200CC, 1 GALLETA MINI, 1 YOGURT BATIDO, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, EN BOLSA INDIVIDUAL TRANSPARENTE SELLADACOLACION PERECIBLE N°3: 1 SANDWICH JAMON QUESO, 1 QUEQUITO, 1 JUGO 200CC, 1 LECHE C/SABOR 200CC, 1 GALLETA MINI, 1 YOGURT BATIDO, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, EN BOLSA INDIVIDUAL TRANSPARENTE SELLADA $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.010 $ 208.010
Total Neto $ 208.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.522
TOTAL OC $ 247.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.