Orden de Compra. Nº3650-332-SE24 "MATERIALES DE ASEO D.A.E.M."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-332-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO D.A.E.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-332 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA 460
Comuna Quilleco
Impuesto 124016,8
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131813
Limpia Pantalla24BotellaABRILLANTADOR DE PISO 900 MLABRILLANTADOR DE PISO 900 ML $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.160 $ 110.160
47131810
Productos para lavar platos24BotellaLAVALOZA 500 CCLAVALOZA 500 CC. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
42132202
Dediles2CajaGUANTE DE LATEX 100 U. DESECHABLE.GUANTE DE LATEX 100 U. DESECHABLE. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPILA AAPILA AA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPILA AAAPILA AAA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131816
Desodorantes12TarroDESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
14111704
Papel higiénico30PaquetePAPEL HIGIENICO 250 METROS X 6 UNIDADES UNIDADPAPEL HIGIENICO 250 METROS X 6 UNIDADES UNIDAD $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.000 $ 477.000
Total Neto $ 652.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.017
TOTAL OC $ 776.737


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.