Orden de Compra. Nº3650-355-SE13 "MATERIAL DE OFICINA-ESCUELA VILLA MERCEDES-SEP 201"
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-355-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA-ESCUELA VILLA MERCEDES-SEP 201
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-11-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación Almendras # 375
Comuna *
Impuesto 44597,94
Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas2BolsaGLOBOS COLORES SURTIDOSGLOBOS COLORES SURTIDOS $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.830 $ 3.830
44122107
Grapas5CajaCORCHETES PARA CORCHETERA DE PAREDCORCHETES PARA CORCHETERA DE PARED $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES TAMAÑO CARTASOBRES TAMAÑO CARTA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111509
Artículos de papelería200UnidadPAPEL CANSON TAMAÑO OFICIO-TONOS PASTELESPAPEL CANSON TAMAÑO OFICIO-TONOS PASTELES $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111509
Artículos de papelería100UnidadPAPEL FOTOGRÁFICOPAPEL FOTOGRÁFICO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
26111701
Baterías recargables1UnidadCARGADOR DE PILAS DE 4 SALIDASCARGADOR DE PILAS DE 4 SALIDAS $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126
26111701
Baterías recargables4UnidadPILAS RECARGABLES DOBLE APILAS RECARGABLES DOBLE A $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
14111509
Artículos de papelería50ResmaRESMA PAPLE TAMAÑO OFICIORESMA PAPLE TAMAÑO OFICIO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
14111509
Artículos de papelería50ResmaRESMA PAPEL TAMAÑO CARTARESMA PAPEL TAMAÑO CARTA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
44121506
Sobres estándar100SobreSOBRES MEDIO OFICIOSOBRES MEDIO OFICIO $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 234.726
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.598
TOTAL OC $ 279.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.