Orden de Compra. Nº
3650-373-SE24
"
MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3650-373-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3650-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem Quilleco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra
J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-373 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Facturación
J. M. CARRERA N° 460
Comuna
Quilleco
Impuesto
31777,69
Dirección de Envío de la Factura
J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gabriel Enrique
Razón Social
SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T.
76.355.731-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol
4
Unidad no definida
SPRAY NEGRO BRILLANTE
SPRAY NEGRO BRILLANTE
$ 3.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.004
$ 12.004
23153306
Brocha de corte
25
Unidad
DISCO DE CORTE 4" 1/2 BOCH FINO
DISCO DE CORTE 4" 1/2 BOCH FINO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
30171508
Puertas correderas
1
Unidad
CORREDERA D7- 014 DUCASSE
CORREDERA D7- 014 DUCASSE
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.607
$ 1.607
30103605
Tablas de madera
2
Unidad
TERCIADO 15MM 122 X 244 ESTRUCTURAL
TERCIADO 15MM 122 X 244 ESTRUCTURAL
$ 18.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.822
$ 37.822
31211507
Pinturas en aerosol
4
Unidad
SPRAY NEGRO BRILLANTE
SPRAY NEGRO BRILLANTE
$ 3.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.004
$ 12.004
31162309
Estantes de montaje
1
Unidad
RIEL AEREO P/MUEBLE 2 MTS
RIEL AEREO P/MUEBLE 2 MTS
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
23171509
Soldadura
1
Unidad
ELECTRODO 6011 3/32 DELTA
ELECTRODO 6011 3/32 DELTA
$ 2.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.365
$ 2.365
23171509
Soldadura
1
kilogramo
ELECTRODO 6011 3/32 DELTA
ELECTRODO 6011 3/32 DELTA
$ 2.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.365
$ 2.365
30101604
Barras de acero
1
Tira
PERFIL 20X50X2.0 MM RECTANGULAR
PERFIL 20X50X2.0 MM RECTANGULAR
$ 13.112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.112
$ 13.112
30101604
Barras de acero
2
Tira
PERFIL 40X80X2.0 MM RECTANGULAR
PERFIL 40X80X2.0 MM RECTANGULAR
$ 24.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.318
$ 48.318
30101704
Vigas de acero
2
Tira
PERFIL 30X30X2.0 MM CUADRADO
PERFIL 30X30X2.0 MM CUADRADO
$ 10.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.272
$ 21.272
Total Neto
$ 167.251
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.778
TOTAL OC
$ 199.029
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.