Orden de Compra. Nº3650-373-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-373-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-373 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 31777,69
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol4Unidad no definidaSPRAY NEGRO BRILLANTESPRAY NEGRO BRILLANTE $ 3.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.004 $ 12.004
23153306
Brocha de corte25UnidadDISCO DE CORTE 4" 1/2 BOCH FINODISCO DE CORTE 4" 1/2 BOCH FINO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
30171508
Puertas correderas1UnidadCORREDERA D7- 014 DUCASSECORREDERA D7- 014 DUCASSE $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607 $ 1.607
30103605
Tablas de madera2UnidadTERCIADO 15MM 122 X 244 ESTRUCTURALTERCIADO 15MM 122 X 244 ESTRUCTURAL $ 18.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.822 $ 37.822
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadSPRAY NEGRO BRILLANTESPRAY NEGRO BRILLANTE $ 3.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.004 $ 12.004
31162309
Estantes de montaje1UnidadRIEL AEREO P/MUEBLE 2 MTSRIEL AEREO P/MUEBLE 2 MTS $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
23171509
Soldadura1UnidadELECTRODO 6011 3/32 DELTAELECTRODO 6011 3/32 DELTA $ 2.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.365 $ 2.365
23171509
Soldadura1kilogramoELECTRODO 6011 3/32 DELTAELECTRODO 6011 3/32 DELTA $ 2.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.365 $ 2.365
30101604
Barras de acero1TiraPERFIL 20X50X2.0 MM RECTANGULARPERFIL 20X50X2.0 MM RECTANGULAR $ 13.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.112 $ 13.112
30101604
Barras de acero2TiraPERFIL 40X80X2.0 MM RECTANGULARPERFIL 40X80X2.0 MM RECTANGULAR $ 24.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.318 $ 48.318
30101704
Vigas de acero2TiraPERFIL 30X30X2.0 MM CUADRADOPERFIL 30X30X2.0 MM CUADRADO $ 10.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.272 $ 21.272
Total Neto $ 167.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.778
TOTAL OC $ 199.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.