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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3650-382-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PARA ESCUELA EL ESFUERZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3650-20-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
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R.U.T. |
69.170.401-7 |
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Dirección de Facturación |
J. M. CARRERA N° 460 |
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Comuna |
Quilleco
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Impuesto |
26027,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
J. M. CARRERA N° 460 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS |
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Razón Social |
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
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R.U.T. |
11.417.046-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 32 | Unidad | COLACIONES N°5 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 3650-20-LE24 | COLACIONES N°5 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 3650-20-LE24 |
$ 4.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.432
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$ 130.432
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60141019
| Piñatas | 2 | Unidad | BOLAS DE GLOBOS | BOLAS DE GLOBOS |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.774
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$ 2.774
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 1 | Unidad | MANJAR 1 KILO | MANJAR 1 KILO |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.782
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$ 3.782
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Total Neto
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$ 136.988
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.028
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$ 163.016
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.