Orden de Compra. Nº3650-406-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO FRANCISCO BASCUÑAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-406-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO FRANCISCO BASCUÑAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-406 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 187425,12
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadPINTURA TECHO ACRIZIN AZULPINTURA TECHO ACRIZIN AZUL $ 114.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.501 $ 114.501
86131502
Pintura1UnidadESM AL AGUA BLANCO SHERWIN W TINETAESM AL AGUA BLANCO SHERWIN W TINETA $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429
86131502
Pintura2UnidadESM AL AGUA GRIS CLARO SHERWIN W TINTAESM AL AGUA GRIS CLARO SHERWIN W TINTA $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.858 $ 142.858
86131502
Pintura1UnidadESM AL GUA LADRILLO SHERWIN W TINETA 1ESM AL GUA LADRILLO SHERWIN W TINETA 1 $ 104.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.202 $ 104.202
86131502
Pintura1UnidadPINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO TINETAPINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO TINETA $ 127.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.731 $ 127.731
86131502
Pintura1UnidadPINTURA DE ALTO TRAFICO AZUL TINETAPINTURA DE ALTO TRAFICO AZUL TINETA $ 127.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.731 $ 127.731
86131502
Pintura1UnidadPINTURA DE ALTO TRAFICO GRIS TINETA PINTURA DE ALTO TRAFICO GRIS TINETA $ 150.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.420 $ 150.420
31211904
Brochas4UnidadBROCHA LIZCAL 1" PROFESIONAL BROCHA LIZCAL 1" PROFESIONAL $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
31211904
Brochas10UnidadBROCHA LIZCAL 1" 3 ESTANDAR BROCHA LIZCAL 1" 3 ESTANDAR $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
31211909
Bandejas de pintura4UnidadBANDEJA P/PINTAR LIZCAL ECOSABANDEJA P/PINTAR LIZCAL ECOSA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.732
31201515
Cintas de papel15UnidadCINTA DE PAPEL GOMA UYUS 48 MM X 36 METEROS CIP 348CINTA DE PAPEL GOMA UYUS 48 MM X 36 METEROS CIP 348 $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
60121238
Frasco de pintura10UnidadRODILLO CHIPORRO 7" LIZCAL 118RODILLO CHIPORRO 7" LIZCAL 118 $ 6.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.270 $ 69.270
Total Neto $ 986.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.425
TOTAL OC $ 1.173.873


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.