Orden de Compra. Nº
3650-406-SE24
"
MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO FRANCISCO BASCUÑAN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3650-406-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO FRANCISCO BASCUÑAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3650-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem Quilleco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra
J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-406 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Facturación
J. M. CARRERA N° 460
Comuna
Quilleco
Impuesto
187425,12
Dirección de Envío de la Factura
J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gabriel Enrique
Razón Social
SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T.
76.355.731-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Unidad
PINTURA TECHO ACRIZIN AZUL
PINTURA TECHO ACRIZIN AZUL
$ 114.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.501
$ 114.501
86131502
Pintura
1
Unidad
ESM AL AGUA BLANCO SHERWIN W TINETA
ESM AL AGUA BLANCO SHERWIN W TINETA
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.429
$ 71.429
86131502
Pintura
2
Unidad
ESM AL AGUA GRIS CLARO SHERWIN W TINTA
ESM AL AGUA GRIS CLARO SHERWIN W TINTA
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.858
$ 142.858
86131502
Pintura
1
Unidad
ESM AL GUA LADRILLO SHERWIN W TINETA 1
ESM AL GUA LADRILLO SHERWIN W TINETA 1
$ 104.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.202
$ 104.202
86131502
Pintura
1
Unidad
PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO TINETA
PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO TINETA
$ 127.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.731
$ 127.731
86131502
Pintura
1
Unidad
PINTURA DE ALTO TRAFICO AZUL TINETA
PINTURA DE ALTO TRAFICO AZUL TINETA
$ 127.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.731
$ 127.731
86131502
Pintura
1
Unidad
PINTURA DE ALTO TRAFICO GRIS TINETA
PINTURA DE ALTO TRAFICO GRIS TINETA
$ 150.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.420
$ 150.420
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA LIZCAL 1" PROFESIONAL
BROCHA LIZCAL 1" PROFESIONAL
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.724
$ 6.724
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA LIZCAL 1" 3 ESTANDAR
BROCHA LIZCAL 1" 3 ESTANDAR
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
31211909
Bandejas de pintura
4
Unidad
BANDEJA P/PINTAR LIZCAL ECOSA
BANDEJA P/PINTAR LIZCAL ECOSA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.732
$ 7.732
31201515
Cintas de papel
15
Unidad
CINTA DE PAPEL GOMA UYUS 48 MM X 36 METEROS CIP 348
CINTA DE PAPEL GOMA UYUS 48 MM X 36 METEROS CIP 348
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
60121238
Frasco de pintura
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO 7" LIZCAL 118
RODILLO CHIPORRO 7" LIZCAL 118
$ 6.927,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.270
$ 69.270
Total Neto
$ 986.448
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 187.425
TOTAL OC
$ 1.173.873
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.