Orden de Compra. Nº3650-409-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3650-9-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-409-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3650-9-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-409 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 789846308
Razón Social LATITUD 90 S A
R.U.T. 78.984.630-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 789846308
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121602
Servicios y asociaciones de turismo37UnidadCOMPRA DE GIRA SERNATUR, VIAJE PARA 37 ESTUDIANTES DEL LICEO FRANCISCO BASCUÑAN G DESTINO FRUTILLAR DEL 29/09/2025 HASTA EL 03/10/2025COMPRA DE GIRA SERNATUR, VIAJE PARA 37 ESTUDIANTES DEL LICEO FRANCISCO BASCUÑAN G DESTINO FRUTILLAR DEL 29/09/2025 HASTA EL 03/10/2025 $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.735.000 $ 5.735.000
Total Neto $ 5.735.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.735.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.