Orden de Compra. Nº3650-410-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3650-121-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-410-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3650-121-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 3650-121-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación Almendras # 375
Comuna Quilleco
Impuesto 102917,68
Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOELLY ISABEL ALMENDRAS RIVEROS
Razón Social NOELLY ISABEL ALMENDRAS RIVEROS
R.U.T. 6.799.557-0
Sucursal NOELLY ISABEL ALMENDRAS RIVEROS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales18BolsaAdquisiciòn de 18 Kilos de azùcar, similar Iansa. Distribuciòn ver anexo.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
50201711
Té instantáneo8CajaAdquisiciòn de 8 cajas grandes de Tè de buena calidad. Distribuciòn ver anexo.  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.464 $ 15.464
50202304
Jugos y néctar envasados185CajaAdquisiciòn de 185 cajas de jugo de 1.5 litros de diversos sabores. Distribuciòn ver anexo.  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.630 $ 147.630
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos145UnidadAdquisiciòn de 145 vasos desechables de plumavit para jugos. Distribuciòn ver anexo.  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.525 $ 6.525
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos145UnidadAdquisiciòn de 145 vasos desechables de plumavit para cafè/tè. Distribuciòn ver anexo.  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.525 $ 6.525
50192503
Rellenos de sándwich frescos655UnidadAdquisiciòn de 655 sandwich de jamòn de buena calidad. distribuciòn ver anexo.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.550 $ 137.550
50192503
Rellenos de sándwich frescos655UnidadAdquisiciòn de 655 sandwich de queso de buena calidad. Distribuciòn ver anexo.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.550 $ 137.550
50201706
Café11TarroAdquisiciòn de 11 tarros medianos de cafè, similar Nescafè. Distribuciòn ver Anexo.  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.573 $ 23.573
50181905
Galletas dulces o pastelitos120PaqueteAdquisiciòn de 120 paquetes de galletas variados tipos y sabores. Distribuciòn ver anexo.  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.360 $ 48.360
14111705
Servilletas de papel29PaqueteAdquisiciòn de 29 paquetes de servilletas. Distribuciòn ver anexo.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
14111703
Toallas de papel11PaqueteAdquisiciòn de 11 paquetes de Toalla similar Nova. Distribuciòn ver anexo.  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.333 $ 3.333
Total Neto $ 541.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.918
TOTAL OC $ 644.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.