Orden de Compra. Nº
3650-413-SE22
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ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LICEO FRANCISCO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3650-413-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LICEO FRANCISCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3650-24-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem Quilleco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra
J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Facturación
J. M. CARRERA N° 460
Comuna
Quilleco
Impuesto
66224,5
Dirección de Envío de la Factura
J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T.
76.341.344-6
Sucursal
Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad no definida
PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 50X70 10 UNI
PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 50X70 10 UNI
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 70X90 10 UNI
PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 70X90 10 UNI
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
53131606
Desodorantes
15
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL AROM
DESODORANTE AMBIENTAL AROM
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
30
Unidad no definida
GUANTES DE ASEO AMARILLO
GUANTES DE ASEO AMARILLO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
14111704
Papel higiénico
8
Unidad no definida
PACK DE PAPEL HIGIENICO 4X500 METROS
PACK DE PAPEL HIGIENICO 4X500 METROS
$ 11.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.920
$ 95.920
47131611
Palas para basura
10
Unidad no definida
PALA DE ASEO
PALA DE ASEO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLE 250 CC
LUSTRA MUEBLE 250 CC
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
15
Unidad no definida
CERA LIQUIDA INCOLORA 5 LITROS
CERA LIQUIDA INCOLORA 5 LITROS
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.350
$ 85.350
53131606
Desodorantes
12
Unidad no definida
DESINFECTANTE EN AERO SOL IGENIX 360 CC
DESINFECTANTE EN AERO SOL IGENIX 360 CC
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.280
$ 20.280
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
LIMPIADOR DE PISO IMPEKE 4 LITROS
LIMPIADOR DE PISO IMPEKE 4 LITROS
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
Total Neto
$ 348.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.224
TOTAL OC
$ 414.774
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.