Orden de Compra. Nº3650-426-SE22 "MATERIALES DE ASEO,PARA SALA CUNA SONRISA DE ANGELES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-426-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO,PARA SALA CUNA SONRISA DE ANGELES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-24-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 56031
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131813
Limpia Pantalla20Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS CON GATILLOSLIMPIA VIDRIOS CON GATILLOS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
14111704
Papel higiénico400Unidad no definidaPAPEL HIGUENICO 25 METROS ACOLCHADOSPAPEL HIGUENICO 25 METROS ACOLCHADOS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definidaPAQUETE DE BOLSA DE BASURA 70X90 10 UNPAQUETE DE BOLSA DE BASURA 70X90 10 UN $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
51142619
Alcohol aromático de amoniaco20Unidad no definidaALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 1 LITROALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 1 LITRO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaPACK DE TOALLAS NOVA 2 UNIDADES DE 12 METROSPACK DE TOALLAS NOVA 2 UNIDADES DE 12 METROS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 294.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.031
TOTAL OC $ 350.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.