Orden de Compra. Nº3650-427-SE23 "REPARACION CAMIONETA NISSAN TERRANO GBSC14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-427-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA NISSAN TERRANO GBSC14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-427 del sistema CMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 66025
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Automotriz Hermanos Pavez
Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ HERMANOS PAVEZ SPA
R.U.T. 77.170.333-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio Automotriz Hermanos Pavez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaKIT AMBRAGUE KOREANO (PRENSA, DISCO Y RODAMIENTO DE EMPUJE)KIT AMBRAGUE KOREANO (PRENSA, DISCO Y RODAMIENTO DE EMPUJE) $ 175.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t4Unidad no definidaACEITE DE TRANSMISION 4 LITROSACEITE DE TRANSMISION 4 LITROS $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 347.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.025
TOTAL OC $ 413.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.