Orden de Compra. Nº3650-450-SE19 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERÍA ESCUELA E-996"
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-450-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERÍA ESCUELA E-996
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 18691,25
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA RENGO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
R.U.T. 76.476.176-6
Sucursal LIBRERIA RENGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos2Frasco AmpollaSILICONA LIQUIDA 250 MLSILICONA LIQUIDA 250 ML $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31201606
Calafateos1BolsaSILICONA BARRASILICONA BARRA $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
14111525
Papel multiuso1CajaOPALINAOPALINA $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
44122103
Corchetes5CajaCAJA DE 1000 CORCHETESCAJA DE 1000 CORCHETES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby18Metro LinealRAZO BLANCO 12 MT, RAZO ROJO 3 MT Y RAZO AZUL 3 MTRAZO BLANCO 12 MT, RAZO ROJO 3 MT Y RAZO AZUL 3 MT $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620 $ 19.620
60123204
Cintas decorativas60Metro LinealCINTA TRICOLORCINTA TRICOLOR $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby9Metro LinealTELA MUSELINA AZUL 3 MT , ROJA 3 MT Y BLANCA 3 MTTELA MUSELINA AZUL 3 MT , ROJA 3 MT Y BLANCA 3 MT $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.590 $ 22.590
14111525
Papel multiuso15PliegoPAPEL CREPE ( ROJO 5 , AZUL 5 Y BLANCO 5 )PAPEL CREPE ( ROJO 5 , AZUL 5 Y BLANCO 5 ) $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111610
Cartulina20PliegoCARTULINA METÁLICA (10 PLIEGOS AZUL Y 10 PLIEGOS ROJO)CARTULINA METÁLICA (10 PLIEGOS AZUL Y 10 PLIEGOS ROJO) $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA DUPLEX DELGADO COLOR BLANCOCARTULINA DUPLEX DELGADO COLOR BLANCO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111610
Cartulina18PliegoCARTULINA DOBLE FAZ ROJA 10 UNIDADES Y CARTULINA DOBLE FAZ AZUL 8 UNIDADESCARTULINA DOBLE FAZ ROJA 10 UNIDADES Y CARTULINA DOBLE FAZ AZUL 8 UNIDADES $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.742 $ 5.742
14111610
Cartulina6SobreSOBRE DE CARTULINA A COLORSOBRES DE CARTULINA A COLOR $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
Total Neto $ 98.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.691
TOTAL OC $ 117.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.