Orden de Compra. Nº3650-48-SE23 "ADQ MATERIALES FERRETERÍA SC MANITOS MÁGICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-48-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES FERRETERÍA SC MANITOS MÁGICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-19-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema CMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 5347,17
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA OROMPELLO LTDA.
Razón Social FERRETERIA OROMPELLO LTDA.
R.U.T. 76.440.061-5
Sucursal FERRETERIA OROMPELLO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161703
Linóleo3UnidadLINOLEO 0.60MM X 1.83M (ML) 1.83 M. METROLINOLEO 0.60MM X 1.83M (ML) 1.83 M. METRO $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.335 $ 10.335
39111509
Lámparas de pedestal2UnidadLÁMPARAS TIPO FOCO TORTUGAS EXTERIORTORTUGA OVAL ALUM C/AMP. LED 7W $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.386
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFE MACHO ROSI NEGRO 10A RS78004ENCHUFE MACHO ROSI NEGRO 10A RS78004 $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.606 $ 3.606
27111704
Enchufes4UnidadENCHUFE HEMBRA RITTING 2P+T 10/16A 250VACENCHUFE HEMBRA RITTING 2P+T 10/16A 250VAC $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.816 $ 5.816
Total Neto $ 28.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.347
TOTAL OC $ 33.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.