Orden de Compra. Nº3650-521-SE18 "ADQUISICION MATERIAL LIBRERIA ESCUELA EL ESFUERZO"
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-521-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL LIBRERIA ESCUELA EL ESFUERZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación Almendras # 375
Comuna Quilleco
Impuesto 8905,49
Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA RENGO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
R.U.T. 76.476.176-6
Sucursal LIBRERIA RENGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141502
Alfileres de gancho1CajaALFILER DE GANCHO CHICOALFILER DE GANCHO CHICO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 120
53141502
Alfileres de gancho1CajaALFILER DE GANCHO GRANDEALFILER DE GANCHO GRANDE $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190 $ 190
31201523
Cinta para de tela1UnidadCINTA TRICOLORCINTA TRICOLOR $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345 $ 345
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRE AMERICANOSOBRE AMERICANO $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
44103119
Transparencias200HojaHOJA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTAHOJA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111525
Papel multiuso100HojaOPALINA OFICIOOPALINA OFICIO $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111525
Papel multiuso100HojaOPALINA TAMAÑO OFICIO.OPALINA TAMAÑO OFICIO. $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10PliegoGOMA EVA CON GLITTER DORADAGOMA EVA CON GLITTER DORADA $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
14111610
Cartulina6PliegoCARTULINA COLOR (2 NEGRO, 2 ROJO Y 2 BLANCO).CARTULINA COLOR (2 NEGRO, 2 ROJO Y 2 BLANCO). $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056
14111610
Cartulina8PliegoCARTULINA ESPAÑOLACARTULINA ESPAÑOLA $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
Total Neto $ 46.871
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.905
TOTAL OC $ 55.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.