Orden de Compra. Nº3650-525-SE14 "MATERIAL ESCOLAR, INSUMOS COMPUTACIONALES-LICEO C-"
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-525-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR, INSUMOS COMPUTACIONALES-LICEO C-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-6-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación Almendras # 375
Comuna Quilleco
Impuesto 44360,82
Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos1CajaALFILERES DE GANCHO CHICOS-CAJA 100 UU.ALFILERES DE GANCHO CHICOS-CAJA 100 UU. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
44122107
Grapas1CajaGRAPAS 5/16" 8 MM.GRAPAS 5/16" 8 MM. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
27112904
Pistola de resina1UnidadPISTOLA SILICONAPISTOLA SILICONA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
14111509
Artículos de papelería150UnidadPAPEL CANSON : 100 UU AMARILLO OCRE TAMAÑO CARTA Y 50 UU COLOR VAINILLAPAPEL CANSON : 100 UU AMARILLO OCRE TAMAÑO CARTA Y 50 UU COLOR VAINILLA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
44121506
Sobres estándar200UnidadSOBRES AMERICANOSSOBRES AMERICANOS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTINTA HP 6657 TINTA HP 6657 $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.400 $ 161.400
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA HP 6656TINTA HP 6656 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
60101405
Cintas o escarapelas de clase6RolloROLLOS BLONDA BLANCA CON DISEÑOROLLOS BLONDA BLANCA CON DISEÑO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 233.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.361
TOTAL OC $ 277.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.