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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3650-554-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y MATERIAL LIBRERIA ESCUELA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3650-9-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
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R.U.T. |
69.170.401-7 |
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Dirección de Facturación |
Almendras # 375 |
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Comuna |
Quilleco
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Impuesto |
10286,8235293969 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almendras # 375 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pedro Valenzuela Alister |
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Razón Social |
PEDRO VALENZUELA ALISTER
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R.U.T. |
5.141.026-2 |
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Sucursal |
Pedro Valenzuela Alister |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13102009
| Etileno vinil acetato (EVA) | 5 | Bolsa | Goma eva con glitter (10 amarillo, 10 rojo, 10 verde, 10 naranjo y 10 celeste). | Goma eva con glitter (10 amarillo, 10 rojo, 10 verde, 10 naranjo y 10 celeste). |
$ 2.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.925
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$ 10.924
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 2 | Caja | Pegamento barra 40 gr. | Pegamento barra 40 gr. |
$ 7.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.522
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$ 14.521
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Pack | PACK TINTA EPSON L365 (NEGRO, AMARILLO, MAGENTA CYAN). | PACK TINTA EPSON L365 (NEGRO, AMARILLO, MAGENTA CYAN). |
$ 23.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.496
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$ 23.496
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14111610
| Cartulina | 20 | Pliego | Cartulina (10 dorada 10 plateada). | Cartulina (10 dorada 10 plateada). |
$ 260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.200
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$ 5.200
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Total Neto
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$ 54.141
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.287
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$ 64.428
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.