Orden de Compra. Nº3650-586-SE25 "MATERIAL DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-586-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-586 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación José Miguel Carrera N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 21946,9
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4UnidadCERA LIQUIDA ROJA 5 LITROS CERA LIQUIDA ROJA 5 LITROS $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZA 900 ML LAVALOZA 900 ML $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGIENICO 6X250 MTS PAPEL HIGIENICO 6X250 MTS $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
Total Neto $ 115.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.947
TOTAL OC $ 137.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.