Orden de Compra. Nº3650-595-SE17 "ADQUISICIÓN BOLSA CEMENTO SALA CUNA MANITOS MÁGICA"
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-595-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN BOLSA CEMENTO SALA CUNA MANITOS MÁGICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN EL PRECIO.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación Almendras # 375
Comuna Quilleco
Impuesto 622,63
Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO HUMBERTO
Razón Social FERRETERIA OROMPELLO LTDA.
R.U.T. 76.440.061-5
Sucursal RICARDO HUMBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1BolsaBOLSA DE CEMENTO.BOLSA DE CEMENTO. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
Total Neto $ 3.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 623
TOTAL OC $ 3.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.