Orden de Compra. Nº3650-75-SE24 " MATERIALES DE ASEO SALA CUNA ESPUMITA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-75-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA CUNA ESPUMITA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-75 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 58833,5
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes15Unidad no definidaALCOHOL 95% 1 LITROALCOHOL 95% 1 LITRO $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
47131816
Desodorantes20Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias20Unidad no definidaCOLONIA SIMONDS INFANTILCOLONIA SIMONDS INFANTIL $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.800 $ 105.800
42132202
Dediles10Unidad no definidaCAJA DE 100 UNIDADES DE GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA MCAJA DE 100 UNIDADES DE GUANTES DE LATEX DESECHABLES TALLA M $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaPAQUETE TOALLA INTERFOLIADA 200 UNPAQUETE TOALLA INTERFOLIADA 200 UN $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.850 $ 26.850
14111704
Papel higiénico100Unidad no definidapapel higienico 50 metrospapel higienico 50 metros $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
Total Neto $ 309.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.834
TOTAL OC $ 368.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.