Orden de Compra. Nº3650-77-SE15 "MATERIAL OFICINA-INSUMOS COMP. ERMINDA GÓMEZ-SEP "
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-77-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA-INSUMOS COMP. ERMINDA GÓMEZ-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación Almendras # 375
Comuna Quilleco
Impuesto 77533,87
Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100UnidadPAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTAPAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44121630
Kit de grapadora1UnidadCORCHETERACORCHETERA $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.480 $ 5.480
44121630
Kit de grapadora1UnidadCORCHETERA DE PAREDCORCHETERA DE PARED $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.490
44121506
Sobres estándar30UnidadSOBRES AMERICANOSSOBRES AMERICANOS $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadTINTA NEGRA IMPRESORA L800 -NEGRO TINTA NEGRA IMPRESORA L800-NEGRO $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.270 $ 27.270
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadTINTAS 74XLTINTAS 74XL $ 28.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.450 $ 142.450
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadTINTAS 75XLTINTAS 75XL $ 33.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.450 $ 167.450
14111509
Artículos de papelería10ResmaRESMA PAPEL CARTARESMA PAPEL CARTA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111509
Artículos de papelería10ResmaRESMA PAPEL OFICIORESMA PAPEL OFICIO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
14111509
Artículos de papelería1SobreADHESIVO TACADHESIVO TAC $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983 $ 983
Total Neto $ 408.073
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.534
TOTAL OC $ 485.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.