Orden de Compra. Nº3651-129-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-20-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-129-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-20-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3651-20-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación Almendras # 375
Comuna Quilleco
Impuesto 28389,8
Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2010
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO
ENVIAR LOS PRODUCTO A CESFAM DE QUILLECO ALMENDRAS S/N, QUILLECO OCTAVA REGION DEL BIO BIO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111811
Formularios o libros de ventas5UnidadLIBROS DE COMPRA Y VENTAS  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
43202001
Discos compactos (CD)100UnidadCD PARA GRABAR INFORMACION  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121505
Sobres especiales300UnidadSOBRE OFICIO CAFE MODELO SACO  $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
44121618
Tijeras30UnidadTIJERAS METALICAS GRANDES  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
44121904
Rellenos de tinta25UnidadTINTA PARA TAMPON COLOR AZUL FRASCO CHICO  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44122017
Carpetas colgantes o accesorios30UnidadVISORES DE CARPETAS COLGANTES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
60102503
Guías de consulta de las operaciones básicas10UnidadGUÍAS DE ENTREGA DOBLE CON AUTOCOPIATIVO  $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
60121112
Cartón piedra40PliegoPLIEGO DE CARTON PIEDRA MEDIANO EN ESPESOR PARA HACER TAPAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION  $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
Total Neto $ 149.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.390
TOTAL OC $ 177.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.