Orden de Compra. Nº3651-171-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-14-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-171-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-14-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3651-14-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra ALMENDRAS 375
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 materiales y utiles quirurgicos del sistema 2152204005.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación ALMENDRAS 375
Comuna Quilleco
Impuesto 13831,81
Dirección de Envío de la Factura ALMENDRAS 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales3CajaCaja Hoja de bisturí desechable N° 10HOJA DE BISTURI Nº 10 DE ACERO AL CARBONO CAJA X 100 UND Lote 250328 vencimiento 27-03- 2030 $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.099 $ 15.099
30201903
Unidades dentales3CajaCaja Hoja de bisturí desechable N° 15HOJA DE BISTURI Nº 15 DE ACERO AL CARBONO CAJA X 100 UND lote 241129 vencimiento 28-11- 2029 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
30201903
Unidades dentales2000UnidadVasos plásticos desechables de 90 a 100 cc blancos VASO PLASTICO BLANCO 110 CC lote 1185053 sin vencimiento $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 72.799
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.832
TOTAL OC $ 86.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.