Orden de Compra. Nº3651-191-AG26 "Adq. ESMALTE AL AGUA, BROCHAS Y RODILLO PARA CESFAM QUILLECO a compra ágil: 3651-104-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-191-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adq. ESMALTE AL AGUA, BROCHAS Y RODILLO PARA CESFAM QUILLECO a compra ágil: 3651-104-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación Almendras N°375
Comuna Quilleco
Impuesto 28576
Dirección de Envío de la Factura Almendras N°375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2026
TítuloDescripción
despacho en días ofertdados 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KREATICS SPA
Razón Social CNSTRUCCION Y SERVICIOS KREATICS SPA
R.U.T. 78.209.811-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KREATICS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHA DE 2 PULGADASBROCHA DE 2 PULGADAS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO PELO CORTO DE 18 CMRODILLO PELO CORTO DE 18 CM $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO SIPA O SIMILAR, TERMINACIÓN MATE, ANTIHONGOS, LAVABLE.ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO SIPA O SIMILAR, TERMINACIÓN MATE, ANTIHONGOS, LAVABLE. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 150.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.576
TOTAL OC $ 178.976


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.550.195-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.