Orden de Compra. Nº3651-197-SE24 "INSUMOS PARA SALA REHABILITACIÓN CESFAM QUILLECO 3651-21-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-197-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA SALA REHABILITACIÓN CESFAM QUILLECO 3651-21-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3651-21-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra ALMENDRAS 375
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación Almendras N°375
Comuna Quilleco
Impuesto 25992
Dirección de Envío de la Factura Almendras N°375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2024
TítuloDescripción
despacho según dias ofertados en Licitación 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ortopedia ROLYGO
Razón Social RODRIGO AGUSTÍN GUTIÉRREZ VIDAL
R.U.T. 9.799.123-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ortopedia ROLYGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141802
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Total Neto $ 136.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.992
TOTAL OC $ 162.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.