Orden de Compra. Nº3651-261-SE21 "REPARACION JEEP SANTA FE PT BZLS-68"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-261-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2021
Nombre de la Orden de Compra REPARACION JEEP SANTA FE PT BZLS-68
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3651-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra ALMENDRAS 375
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación Almendras N°375
Comuna Quilleco
Impuesto 47899,19
Dirección de Envío de la Factura Almendras N°375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Muebleria2063
Razón Social JOSE AVELINO BENAVIDES JARA
R.U.T. 9.849.652-1
Sucursal Muebleria2063
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor1Unidad no definidaREPARACION FISURA INTERNA INTERCOOLERREPARACION FISURA INTERNA INTERCOOLER $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAMPOLLETA T10AMPOLLETA T10 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRAMANO DE OBRA $ 79.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.833 $ 79.833
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaSWITCH DE FRENO ORIGINALSWITCH DE FRENO ORIGINAL $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529
43211711
Escáner1Unidad no definidaSCANNER ELECTRONICOSCANNER ELECTRONICO $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaACEITE 15W40 MOBIL DELVAC MXACEITE 15W40 MOBIL DELVAC MX $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.