Orden de Compra. Nº3651-281-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3651-147-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-281-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3651-147-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS MÉDICOS PARA CES QUILLECO, POR PROGRAMA DE CIRUGÍA MENOR AÑO 2007.
Proveniente de Licitación 3651-147-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación Almendras # 375
Comuna -1
Impuesto 570
Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122407
HOJAS DE BISTURI Nº 12, caja x 1001CajaHOJAS DE BISTURI Nº 12, caja x 100BISTURÍ N°13, CAJA DE 100 UNIDADES. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 3.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 570
TOTAL OC $ 3.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.