Orden de Compra. Nº3651-325-SE23 "INSUMOS ATENCIÓN DOMICILIARIA 3651-34-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-325-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCIÓN DOMICILIARIA 3651-34-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3651-34-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra ALMENDRAS 375
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS del sistema 6-1779.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación Almendras N°375
Comuna Quilleco
Impuesto 76855
Dirección de Envío de la Factura Almendras N°375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2023
TítuloDescripción
DESPACHO SEGÚN DIAS OFERTADOS EN ADJUDICACIÓN 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor intermedica ltda
Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
R.U.T. 76.205.137-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal intermedica ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311510
Vendaje de espuma50UnidadESPUMA HIDROFILICA , APOSITO ESTERIL HIDROFILICA , ALTAMENTE ABSORVENTE Y QUE NO SE ADHIERE A LAS HERIDAS , PROTEGIENDOLAS Y FAVORECIENDO SU PROCESO DE REPARACION APOSITO ESPUMA HIDROFILA 10X10 x unidad marca cranberry $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
42311513
Vendaje de gel20UnidadALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM , APOSITO ESTERIL SIN TEJER , COMPUESTO DE ALGINATO CON ALTO CONTENIDO EN ACIDO GULURONICO , CARBOXIMETILCELUCOSA (CMC)APOSITO ALG.CALCIO + PLATA 10X10 x unidad marca cranberry $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas100UnidadLAMINA DE TULL 10 X 10 CM , APOSITO ESTERIL DE GASA PARFINADA CON UN TEJIDO ABIERTO.GASA PARAFINADA ESTERIL 10X10 x unidad marca cranberry $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas30UnidadTELFA , APOSITO NO ADHERENTE Y NO ABSORVENTE PERFECTO, LA FUNCION NO ADHERENTE AYUDA A EVITAR QUE EL AREA TRAUMAIZADA ENTRE EN CONTACTO CON EL MATERIAL ABSORVENTE , PERMITE LA RE-EPITELIZACION SIN INTERRUMPIR EL PROCESO DE CICATRIZACIONTELFA 10 x 12 x unidad $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
Total Neto $ 404.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.855
TOTAL OC $ 481.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.