Orden de Compra. Nº3651-331-SE23 "INSUMOS ESTERILIZACIÓN CESFAM CANTERAS 3651-35-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-331-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESTERILIZACIÓN CESFAM CANTERAS 3651-35-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3651-35-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra ALMENDRAS 375
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS del sistema 6-1772.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación Almendras N°375
Comuna Quilleco
Impuesto 295545
Dirección de Envío de la Factura Almendras N°375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2023
TítuloDescripción
DESPACHO SEGÚN DIAS OFERTADOS EN LICITACIÓN 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER S.A
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa100UnidadGasa absorbente en rollo , tamaño 100 YD (aprox 91 mts) malla se 20*24 hilo de 40*40 s , 4 plieguesAAGAS100 GASA ROLLO 100 YD.(24X20) MARCA CRANBERRY OFERTADO POR ROLLO. $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.289.000 $ 1.289.000
42141501
Algodoneras o fibra50UnidadAlgodón 1 kg cada unidadAAALGOPR ALGODON HIDROFILO PRENSADO PREMIUM X 1 KG MARCA CRANBERRY OFERTADO POR ROLLO $ 5.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.500 $ 266.500
Total Neto $ 1.555.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.545
TOTAL OC $ 1.851.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.