Orden de Compra. Nº3651-524-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-46-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3651-524-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-46-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3651-46-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco
Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco
R.U.T. 69.170.402-5
Dirección de Facturación Almendras # 375
Comuna Quilleco
Impuesto 3724
Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2013
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

ENVIAR LOS PRODUCTO A CESFAM DE QUILLECO, UBICADO EN ALMENDRAS # 375, QUILLECO OCTAVA REGION DEL BIO BIO ADEMAS EN LA FACTURA ENVIAR EL NUMERO DE CUENTA CORRIENTE Y MAIL PARA EL AVISO DEL DEPOSITO ELECTRONICO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tecno visual limitada
Razón Social COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA
R.U.T. 76.109.342-8
Sucursal tecno visual limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2ResmaDOS RESMA DE OFICIODOS RESMA DE OFICIO $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo200Unidadbolsas transparentes de tamaño 2kg bolsas transparentes de tamaño 2kg $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
60111408
Ondas o cintas decorativas50UnidadGUIRNALDAS COLORES GUIRNALDAS COLORES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
60121302
Cuchillo cartonero5UnidadCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
Total Neto $ 19.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.724
TOTAL OC $ 23.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.